| 
       BASE LEGAL  
      La Sección 
      6 del Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico de 25 de julio de 
      1952, establece el Departamento de Obras 
      Públicas, sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para 
      crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos del Gobierno. 
      Conforme al Plan 
      de Reorganización Núm. 6 de 1971, según enmendado, el cual entró en vigor el 2 
      de enero de 1973, se reorganiza para asignarle la responsabilidad como 
      organismo central a cargo del Programa de Transportación del Gobierno de 
      Puerto Rico, y se re-denomina como el Departamento de Transportación y 
      Obras Públicas (DTOP). Dicho plan de Reorganización también adscribe la 
      Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad Metropolitana 
      de Autobuses (AMA) la Autoridad de los Puertos al DTOP. La 
      Ley 123-2014, según enmendada, conocida 
      como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", crea la 
      Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) y la adscribe al 
      DTOP. 
       MISIÓN  
      Llevar a Puerto Rico hacia el 
      desarrollo económico mediante un sistema de transportación eficiente, 
      seguro y en armonía con el ambiente, procurando una prestación de 
      servicios de vanguardia y excelencia.  
      RECURSOS HUMANOS 
       
       
        
        
          | Puestos Ocupados y 
          Propuestos | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
           | 
          Sept./16 | 
          Sept./17 | 
          Sept./18 | 
          Feb./19 | 
          Proy. |  
        
          | 
                |  
        
          | Cantidad total de puestos | 
          1,597 | 
          1,392 | 
          1,296 | 
          1,187 | 
          1,181 |   
        
      El Presupuesto 
      Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener 
      una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con 
      el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de 
      Supervisión y Administración Financiera (la Junta), incluyendo el pago de 
      las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de 
      Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la 
      identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de 
      estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based 
      Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su 
      efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el 
      rendimiento de los recursos. 
  El Presupuesto Recomendado incluye 
      asignación para proyectos como: el Programa de "Abriendo Caminos", el cual 
      tiene como objetivo reconstruir y rehabilitar las condiciones del 
      pavimento de las numerosas vías principales del país; para el desyerbo y 
      limpieza de los paseos y servidumbres de Puerto Rico; para adquirir 
      asfalto para bacheo; para diversos proyectos comunitarios; y la 
      adquisición de material necesario para la reparación de carreteras. 
      
  Los Fondos Especiales Estatales provienen de los recaudos 
      establecidos por la Ley 22-2000, conocida como "Ley de Vehículos y 
      Tránsito de PR", por concepto de inspección de vehículos de motor, 
      registro e inscripción, uso de tablillas de motor de arrastre y 
      semiarrastre, certificado de autorización para estación oficial de 
      inspección y faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento 
      ilegal de vehículos de motor, entre otros. Dichos servicios se ofrecen a 
      través de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) y el Cuerpo de 
      Ordenamiento de Tránsito (COT). Estos recursos se utilizan para sufragar 
      parte de los gastos administrativos y operacionales de la Agencia. 
      
  Los ingresos de aportaciones y subvenciones de Fondos Federales 
      provienen principalmente de la propuesta "Analysis and Compilation of 
      Traffic Crashes" y está dirigido a la recopilación y entrada de data 
      relacionada con accidentes fatales, lesiones y daños a la propiedad de 
      informes recibidos en la Oficina de Análisis de Accidentes; así como el 
      "Gas Pipeline Safety Program" administrado por la Directoría de 
      Excavaciones, Demoliciones y Tuberías; el cual está dirigido a la 
      implementación de las políticas y regulaciones federales que gobiernan la 
      operación del sistema de transportación soterrada de gas natural y 
      líquidos peligrosos. 
  
      RESUMEN DE LOS RECURSOS 
      CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA  
      
       
      
        
        
          | Presupuesto 
            Consolidado (en miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
             |  
        
          | Servicio Directo |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Reglamentación de Vehículos de Motor 
            y Servicios al Conductor | 
          51,075 | 
          38,042 | 
          32,364 | 
          39,548 |  
        
          | Mantenimiento y Conservación de 
            Carreteras | 
          23,305 | 
          11,867 | 
          11,609 | 
          34,289 |  
        
          | Cuerpo de Ordenamiento del 
            Tránsito | 
          2,980 | 
          2,435 | 
          3,081 | 
          6,890 |  
        
          | Directoría de Urbanismo | 
          567 | 
          400 | 
          104 | 
          75 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento, 
            Servicio Directo | 
          77,927 | 
          52,744 | 
          47,158 | 
          80,802 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Reglamentación de Vehículos de Motor 
            y Servicios al Conductor | 
          0 | 
          0 | 
          2,244 | 
          2,244 |  
        
          | Mantenimiento y Conservación de 
            Carreteras | 
          0 | 
          0 | 
          20,156 | 
          21,576 |  
        
          | Cuerpo de Ordenamiento del 
            Tránsito | 
          0 | 
          0 | 
          89 | 
          89 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go), Servicio Directo | 
          0 | 
          0 | 
          22,489 | 
          23,909 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Mantenimiento y Conservación de 
            Carreteras | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          80,000 |  
        
          | Subtotal, Mejoras Permanentes, 
            Servicio Directo | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          80,000 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Servicio Directo | 
          77,927 | 
          52,744 | 
          69,647 | 
          184,711 |  
        
          |   |  
        
          | Servicio de Apoyo |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Dirección y Administración 
            General | 
          713 | 
          9,981 | 
          3,863 | 
          203 |  
        
          | Administración y Servicios 
            Auxiliares Centrales | 
          7,449 | 
          7,125 | 
          4,968 | 
          7,253 |  
        
          | Diseño y Reconstrucción de 
            Carreteras | 
          1,267 | 
          81,126 | 
          996 | 
          815 |  
        
          | Regulación y Seguridad del Tránsito 
            en las Carreteras | 
          1,116 | 
          1,022 | 
          1,300 | 
          1,224 |  
        
          | Embellecimiento y Ornato de Áreas 
            Turísticas y de la Comunidad | 
          2,079 | 
          1,707 | 
          2,679 | 
          2,333 |  
        
          | Supervisión y Coordinación de Obras 
            Públicas | 
          49 | 
          26 | 
          298 | 
          230 |  
        
          | Adquisición y Administración de 
            Propiedades | 
          32 | 
          26 | 
          58 | 
          69 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento, 
            Servicio de Apoyo | 
          12,705 | 
          101,013 | 
          14,162 | 
          12,127 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Servicio de Apoyo | 
          12,705 | 
          101,013 | 
          14,162 | 
          12,127 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Programa | 
          90,632 | 
          153,757 | 
          83,809 | 
          196,838 |  
        
          |   |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          35,841 | 
          106,787 | 
          25,179 | 
          45,472 |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          9,740 | 
          6,001 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          44,461 | 
          40,733 | 
          35,986 | 
          47,164 |  
        
          | Fondos Federales | 
          378 | 
          236 | 
          155 | 
          293 |  
        
          | Otros Ingresos | 
          212 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          90,632 | 
          153,757 | 
          61,320 | 
          92,929 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          0 | 
          0 | 
          20,108 | 
          21,528 |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          0 | 
          0 | 
          2,381 | 
          2,381 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          22,489 | 
          23,909 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          80,000 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          80,000 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          90,632 | 
          153,757 | 
          83,809 | 
          196,838 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la RC 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          32,366 | 
          23,547 | 
          18,777 | 
          17,371 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          880 | 
          2,246 | 
          3,515 | 
          3,882 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          333 | 
          0 | 
          619 | 
          24,219 |  
        
          | Donativos, Subsidios y 
            Distribuciones | 
          0 | 
          5 | 
          4 | 
          0 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          81 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          52 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          5 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
          0 | 
          80,000 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Pago de Deuda de Años 
            Anteriores | 
          0 | 
          985 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          37 | 
          4 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
          2,087 | 
          0 | 
          2,264 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento 
            de la RC del Fondo General | 
          35,841 | 
          106,787 | 
          25,179 | 
          45,472 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You Go) 
            de la RC del Fondo General | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
          0 | 
          0 | 
          20,108 | 
          21,528 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) de la RC del Fondo General | 
          0 | 
          0 | 
          20,108 | 
          21,528 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes de la RC del 
            Fondo General | 
            |  
        
          | Inversión en Mejoras 
            Permanentes | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          80,000 |  
        
          | Subtotal, Mejoras Permanentes de la 
            RC del Fondo General | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          80,000 |  
        
          |   |  
        
          | Total de la RC del Fondo General | 
          35,841 | 
          106,787 | 
          45,287 | 
          147,000 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la AE 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          12 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          2,246 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Donativos, Subsidios y 
            Distribuciones | 
          5 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          7,360 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Asignación Pareo Fondos 
            Federales | 
          0 | 
          6,001 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          117 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento 
            de la AE del Fondo General | 
          9,740 | 
          6,001 | 
          0 | 
          0 |  
        
          |   |  
        
          | Total de la AE del Fondo General | 
          9,740 | 
          6,001 | 
          0 | 
          0 |  
        
          |   |  
        
          | Total del Fondo General | 
          45,581 | 
          112,788 | 
          45,287 | 
          147,000 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de otros 
            recursos | 
            |  
        
         
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          24,813 | 
          19,987 | 
          18,224 | 
          18,292 |  
        
         
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          1,584 | 
          866 | 
          4,059 | 
          2,765 |  
        
         
          | Servicios Comprados | 
          10,015 | 
          12,791 | 
          8,690 | 
          15,479 |  
        
         
          | Donativos, Subsidios y 
            Distribuciones | 
          99 | 
          0 | 
          10 | 
          0 |  
        
         
          | Gastos de Transportación | 
          551 | 
          345 | 
          323 | 
          760 |  
        
         
          | Servicios Profesionales | 
          2,910 | 
          2,584 | 
          2,110 | 
          4,931 |  
        
         
          | Otros Gastos Operacionales | 
          2,666 | 
          1,424 | 
          381 | 
          1,456 |  
        
         
          | Compra de Equipo | 
          567 | 
          516 | 
          550 | 
          1,016 |  
        
         
          | Materiales y Suministros | 
          1,824 | 
          2,455 | 
          1,774 | 
          2,713 |  
        
         
          | Anuncios y Pautas en 
Medios | 
          22 | 
          1 | 
          20 | 
          45 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento 
            de otros recursos | 
          45,051 | 
          40,969 | 
          36,141 | 
          47,457 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You Go) 
            de otros recursos | 
            |  
        
         
          | Pay As You Go | 
          0 | 
          0 | 
          2,381 | 
          2,381 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) de otros recursos | 
          0 | 
          0 | 
          2,381 | 
          2,381 |  
        
          | Total, Concepto | 
          90,632 | 
          153,757 | 
          83,809 | 
          196,838 |   
      
      PROGRAMAS DE 
      SERVICIO DIRECTO  
      Reglamentación de Vehículos de 
      Motor y Servicios al Conductor  
      Descripción del 
      Programa  
      Mantiene un registro 
      e inventario de los vehículos de motor y de los conductores. Además, 
      administra la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la "Nueva Ley de 
      Vehículos y Tránsito de Puerto Rico".  
      Clientela  
      Público en 
      general 
       Desglose de Presupuesto 
       
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          9,740 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          40,957 | 
          37,806 | 
          32,209 | 
          39,393 |  
        
          | Fondos Federales | 
          378 | 
          236 | 
          155 | 
          155 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          51,075 | 
          38,042 | 
          32,364 | 
          39,548 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          0 | 
          0 | 
          2,244 | 
          2,244 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          2,244 | 
          2,244 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          51,075 | 
          38,042 | 
          34,608 | 
          41,792 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          23,393 | 
          18,831 | 
          17,142 | 
          17,117 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          3,405 | 
          651 | 
          3,597 | 
          1,797 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          9,530 | 
          12,664 | 
          7,215 | 
          11,463 |  
        
          | Donativos, Subsidios y 
            Distribuciones | 
          5 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          72 | 
          36 | 
          72 | 
          193 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          2,607 | 
          2,560 | 
          2,075 | 
          4,607 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          9,963 | 
          1,365 | 
          313 | 
          1,456 |  
        
          | Compra de Equipo | 
          485 | 
          237 | 
          354 | 
          715 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          1,594 | 
          1,697 | 
          1,581 | 
          2,185 |  
        
          | Anuncios y Pautas en 
Medios | 
          21 | 
          1 | 
          15 | 
          15 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          51,075 | 
          38,042 | 
          32,364 | 
          39,548 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
          0 | 
          0 | 
          2,244 | 
          2,244 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          2,244 | 
          2,244 |  
        
          | Total, Concepto | 
          51,075 | 
          38,042 | 
          34,608 | 
          41,792 |  
        
          |   |   
      Mantenimiento 
      y Conservación de Carreteras  
      Descripción del 
      Programa  
      Mantiene, conserva y 
      mejora la red vial estatal. Incluye entre otros aspectos, el mantener en 
      óptimas condiciones para los usuarios las superficies de rodaje, áreas 
      verdes, paseos y sistemas de drenaje.
  
      Clientela  
      Municipios, 
      comunidades, ciudadanos y sector privado.  
      Desglose de Presupuesto 
       
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          524 | 
          492 | 
          696 | 
          881 |  
        
          | Fondos Federales | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          138 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          22,781 | 
          11,375 | 
          10,913 | 
          33,270 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          23,305 | 
          11,867 | 
          11,609 | 
          34,289 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          0 | 
          0 | 
          48 | 
          48 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          0 | 
          0 | 
          20,108 | 
          21,528 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          20,156 | 
          21,576 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          80,000 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          80,000 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          23,305 | 
          11,867 | 
          31,765 | 
          135,865 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          20,968 | 
          11,780 | 
          11,260 | 
          10,170 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          1 | 
          0 | 
          10 | 
          0 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          38 | 
          32 | 
          185 | 
          23,677 |  
        
          | Donativos, Subsidios y 
            Distribuciones | 
          0 | 
          5 | 
          4 | 
          0 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          32 | 
          16 | 
          36 | 
          72 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          117 | 
          24 | 
          35 | 
          256 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          16 | 
          4 | 
          2 | 
          0 |  
        
          | Compra de Equipo | 
          14 | 
          0 | 
          20 | 
          36 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          32 | 
          6 | 
          52 | 
          48 |  
        
          | Anuncios y Pautas en 
Medios | 
          0 | 
          0 | 
          5 | 
          30 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
          2,087 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          23,305 | 
          11,867 | 
          11,609 | 
          34,289 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
          0 | 
          0 | 
          20,156 | 
          21,576 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          20,156 | 
          21,576 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Inversión en Mejoras 
            Permanentes | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          80,000 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          80,000 |  
        
          | Total, Concepto | 
          23,305 | 
          11,867 | 
          31,765 | 
          135,865 |  
        
          |   |   Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito 
      Descripción del 
      Programa  
      Orienta a los 
      conductores y peatones sobre la Ley 22-2000, según enmedada, conocida como 
      "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico"; y expide boletos por faltas 
      administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal y con 
      violaciones a las dimensiones y pesos de los vehículos y sus cargas, 
      conforme al Procedimiento Administrativo establecido en el Artículo 24.05 
      de la Ley 22, supra.
  
      Clientela 
       Conductores y 
      peatones en las áreas donde opera el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito 
      (COT).  
      Desglose de Presupuesto 
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          2,980 | 
          2,435 | 
          3,081 | 
          6,890 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          2,980 | 
          2,435 | 
          3,081 | 
          6,890 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          0 | 
          0 | 
          89 | 
          89 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          89 | 
          89 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          2,980 | 
          2,435 | 
          3,170 | 
          6,979 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          1,048 | 
          746 | 
          731 | 
          761 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          425 | 
          215 | 
          452 | 
          968 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          475 | 
          95 | 
          1,290 | 
          3,853 |  
        
          | Donativos, Subsidios y 
            Distribuciones | 
          99 | 
          0 | 
          10 | 
          0 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          447 | 
          293 | 
          215 | 
          495 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          26 | 
          0 | 
          0 | 
          68 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          51 | 
          55 | 
          66 | 
          0 |  
        
          | Compra de Equipo | 
          68 | 
          279 | 
          176 | 
          265 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          340 | 
          752 | 
          141 | 
          480 |  
        
          | Anuncios y Pautas en 
Medios | 
          1 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          2,980 | 
          2,435 | 
          3,081 | 
          6,890 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
          0 | 
          0 | 
          89 | 
          89 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          89 | 
          89 |  
        
          | Total, Concepto | 
          2,980 | 
          2,435 | 
          3,170 | 
          6,979 |  
        
          |   |   Directoría de Urbanismo 
      Descripción del 
      Programa 
       Ordena y consolida 
      las áreas urbanas, a través de proyectos innovadores con miras a 
      convertirlas en modelos de funcionalidad, eficiencia y belleza, en 
      respuesta directa a las necesidades de cada comunidad. Clientela 
       Los 78 municipios de 
      Puerto Rico, todos sus ciudadanos y potenciales inversionistas en los 
      centros urbanos. 
       Desglose de Presupuesto 
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Otros Ingresos | 
          212 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          355 | 
          400 | 
          104 | 
          75 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          567 | 
          400 | 
          104 | 
          75 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          567 | 
          400 | 
          104 | 
          75 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          336 | 
          400 | 
          104 | 
          75 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          9 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          7 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          2 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          212 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          1 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          567 | 
          400 | 
          104 | 
          75 |  
        
          | Total, Concepto | 
          567 | 
          400 | 
          104 | 
          75 |  
        
          |   |   
      PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO 
      Dirección y Administración 
      General  
      Descripción del 
      Programa  
      Coordina, dirige y 
      desarrolla las encomiendas del Secretario para implantar la política 
      pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sobre la transportación 
      terrestre, aérea y marítima.  
      Clientela  
      Todas las unidades 
      que componen el Departamento de Transportación y Obras Públicas. 
       
      Desglose de Presupuesto 
       
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          0 | 
          6,001 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          713 | 
          3,980 | 
          3,863 | 
          203 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          713 | 
          9,981 | 
          3,863 | 
          203 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          713 | 
          9,981 | 
          3,863 | 
          203 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          708 | 
          749 | 
          217 | 
          203 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          0 | 
          2,246 | 
          1,382 | 
          0 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          4 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Pago de Deuda de Años 
            Anteriores | 
          0 | 
          985 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Asignación Pareo Fondos 
            Federales | 
          0 | 
          6,001 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          1 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
          0 | 
          0 | 
          2,264 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          713 | 
          9,981 | 
          3,863 | 
          203 |  
        
          | Total, Concepto | 
          713 | 
          9,981 | 
          3,863 | 
          203 |  
        
          |   |   
      Administración y Servicios Auxiliares Centrales 
      Descripción del 
      Programa  
      Integra las funciones 
      y tareas relacionadas con los servicios administrativos que se proveen a 
      otros programas de la Agencia. Además, dirige la política pública sobre 
      normas de sana administración en los procesos fiscales y 
      operacionales.
  
      Clientela  
      Provee servicios a 
      los empleados del Departamento; así como a las agencias del Gobierno de 
      Puerto Rico y Municipios.  
      Desglose de Presupuesto 
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          7,449 | 
          7,125 | 
          4,968 | 
          7,253 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          7,449 | 
          7,125 | 
          4,968 | 
          7,253 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          7,449 | 
          7,125 | 
          4,968 | 
          7,253 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          6,307 | 
          7,125 | 
          2,216 | 
          2,666 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          870 | 
          0 | 
          2,133 | 
          3,882 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          270 | 
          0 | 
          619 | 
          705 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          2 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          7,449 | 
          7,125 | 
          4,968 | 
          7,253 |  
        
          | Total, Concepto | 
          7,449 | 
          7,125 | 
          4,968 | 
          7,253 |  
        
          |   |   
      Diseño y 
      Reconstrucción de Carreteras  
      Descripción del 
      Programa  
      Desarrolla e 
      inspecciona los proyectos de mejoramiento a la infraestructura vial y de 
      transportación terrestre bajo jurisdicción estatal. Además, administra la 
      programación de mejoras permanentes y mantiene la información sobre el 
      desarrollo de los proyectos.  
      Clientela 
      Municipios, 
      comunidades, ciudadanos y sector privado. 
       Desglose de Presupuesto 
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          1,267 | 
          81,126 | 
          996 | 
          815 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          1,267 | 
          81,126 | 
          996 | 
          815 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          1,267 | 
          81,126 | 
          996 | 
          815 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          1,254 | 
          1,122 | 
          996 | 
          815 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          7 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          4 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          1 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
          0 | 
          80,000 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          1 | 
          4 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          1,267 | 
          81,126 | 
          996 | 
          815 |  
        
          | Total, Concepto | 
          1,267 | 
          81,126 | 
          996 | 
          815 |  
        
          |   |   
      Regulación y 
      Seguridad del Tránsito en las Carreteras  
      Descripción del 
      Programa  
      Construye, instala y 
      conserva las señales de tránsito, tales como: rótulos y semáforos, el 
      marcado del pavimento en cruce de peatones, zonas escolares, líneas de 
      carriles y bordes de carreteras bajo jurisdicción estatal.
  
      Clientela 
      Público en 
      general 
       Desglose de Presupuesto 
       
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          1,116 | 
          1,022 | 
          1,300 | 
          1,224 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          1,116 | 
          1,022 | 
          1,300 | 
          1,224 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          1,116 | 
          1,022 | 
          1,300 | 
          1,224 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          1,112 | 
          1,022 | 
          1,300 | 
          1,224 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          4 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          1,116 | 
          1,022 | 
          1,300 | 
          1,224 |  
        
          | Total, Concepto | 
          1,116 | 
          1,022 | 
          1,300 | 
          1,224 |  
        
          |   |   
      Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la 
      Comunidad  
      Descripción del 
      Programa  
      Realiza las 
      actividades de ornato, siembra, cultivo, pintura, recogido de basura y 
      escombros, limpieza de áreas verdes y estructuras, en avenidas y tramos de 
      carreteras bajo jurisdicción estatal, previamente seleccionados por el 
      Departamento.  
      Clientela  
      Áreas turísticas, 
      municipios, comunidades, ciudadanos y entidades privadas.  
      Desglose de 
      Presupuesto 
      
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          2,079 | 
          1,707 | 
          2,679 | 
          2,333 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          2,079 | 
          1,707 | 
          2,679 | 
          2,333 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          2,079 | 
          1,707 | 
          2,679 | 
          2,333 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          2,004 | 
          1,707 | 
          2,679 | 
          2,333 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          10 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          59 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          6 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          2,079 | 
          1,707 | 
          2,679 | 
          2,333 |  
        
          | Total, Concepto | 
          2,079 | 
          1,707 | 
          2,679 | 
          2,333 |  
        
          |   |   
      
      Supervisión y 
      Coordinación de Obras Públicas  
      Descripción del 
      Programa  
      Centraliza la 
      dirección, supervisión y coordinación de los siguientes programas: 
      Mantenimiento y Conservación de Carreteras, Regulación y Seguridad del 
      Tránsito en las Carreteras, Diseño y Reconstrucción de Carreteras, 
      Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad, y el 
      Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito.
  
      Clientela  
      Programas 
      operacionales del Departamento.  
      Desglose de 
      Presupuesto 
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          49 | 
          26 | 
          298 | 
          230 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          49 | 
          26 | 
          298 | 
          230 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          49 | 
          26 | 
          298 | 
          230 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          32 | 
          26 | 
          298 | 
          230 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          4 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          12 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          1 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          49 | 
          26 | 
          298 | 
          230 |  
        
          | Total, Concepto | 
          49 | 
          26 | 
          298 | 
          230 |  
        
          |   |   
      Adquisición y 
      Administración de Propiedades 
      Descripción del 
      Programa  
      Administra, vende, 
      cede, permuta o arrienda los bienes inmuebles del Gobierno del Estado 
      Libre Asociado de Puerto Rico.
  
      Clientela  
      Las agencias y 
      organismos del Gobierno de Puerto Rico y el público en general. 
 
      Desglose de Presupuesto 
       
      
       
       
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          32 | 
          26 | 
          58 | 
          69 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          32 | 
          26 | 
          58 | 
          69 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          32 | 
          26 | 
          58 | 
          69 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          29 | 
          26 | 
          58 | 
          69 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          3 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          32 | 
          26 | 
          58 | 
          69 |  
        
          | Total, Concepto | 
          32 | 
          26 | 
          58 | 
          69 |  
        
          |   |   
       |