DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.


BASE LEGAL

La Sección 6 del Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico de 25 de julio de 1952, establece el Departamento de Obras Públicas, sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos del Gobierno. Conforme al Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971, según enmendado, el cual entró en vigor el 2 de enero de 1973, se reorganiza para asignarle la responsabilidad como organismo central a cargo del Programa de Transportación del Gobierno de Puerto Rico, y se re-denomina como el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Dicho plan de Reorganización también adscribe la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) la Autoridad de los Puertos al DTOP. La Ley 123-2014, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", crea la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) y la adscribe al DTOP.

MISIÓN

Llevar a Puerto Rico hacia el desarrollo económico mediante un sistema de transportación eficiente, seguro y en armonía con el ambiente, procurando una prestación de servicios de vanguardia y excelencia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,597 1,392 1,296 1,187 1,181

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

El Presupuesto Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera (la Junta), incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.

El Presupuesto Recomendado incluye asignación para proyectos como: el Programa de "Abriendo Caminos", el cual tiene como objetivo reconstruir y rehabilitar las condiciones del pavimento de las numerosas vías principales del país; para el desyerbo y limpieza de los paseos y servidumbres de Puerto Rico; para adquirir asfalto para bacheo; para diversos proyectos comunitarios; y la adquisición de material necesario para la reparación de carreteras.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de los recaudos establecidos por la Ley 22-2000, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de PR", por concepto de inspección de vehículos de motor, registro e inscripción, uso de tablillas de motor de arrastre y semiarrastre, certificado de autorización para estación oficial de inspección y faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal de vehículos de motor, entre otros. Dichos servicios se ofrecen a través de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) y el Cuerpo de Ordenamiento de Tránsito (COT). Estos recursos se utilizan para sufragar parte de los gastos administrativos y operacionales de la Agencia.

Los ingresos de aportaciones y subvenciones de Fondos Federales provienen principalmente de la propuesta "Analysis and Compilation of Traffic Crashes" y está dirigido a la recopilación y entrada de data relacionada con accidentes fatales, lesiones y daños a la propiedad de informes recibidos en la Oficina de Análisis de Accidentes; así como el "Gas Pipeline Safety Program" administrado por la Directoría de Excavaciones, Demoliciones y Tuberías; el cual está dirigido a la implementación de las políticas y regulaciones federales que gobiernan la operación del sistema de transportación soterrada de gas natural y líquidos peligrosos.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor 51,075 38,042 32,364 39,548
Mantenimiento y Conservación de Carreteras 23,305 11,867 11,609 34,289
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito 2,980 2,435 3,081 6,890
Directoría de Urbanismo 567 400 104 75
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 77,927 52,744 47,158 80,802
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor 0 0 2,244 2,244
Mantenimiento y Conservación de Carreteras 0 0 20,156 21,576
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito 0 0 89 89
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 22,489 23,909
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Mantenimiento y Conservación de Carreteras 0 0 0 80,000
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 0 0 80,000
 
Total, Servicio Directo 77,927 52,744 69,647 184,711
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 713 9,981 3,863 203
Administración y Servicios Auxiliares Centrales 7,449 7,125 4,968 7,253
Diseño y Reconstrucción de Carreteras 1,267 81,126 996 815
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras 1,116 1,022 1,300 1,224
Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad 2,079 1,707 2,679 2,333
Supervisión y Coordinación de Obras Públicas 49 26 298 230
Adquisición y Administración de Propiedades 32 26 58 69
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 12,705 101,013 14,162 12,127
 
Total, Servicio de Apoyo 12,705 101,013 14,162 12,127
 
Total, Programa 90,632 153,757 83,809 196,838
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 35,841 106,787 25,179 45,472
Asignaciones Especiales 9,740 6,001 0 0
Fondos Especiales Estatales 44,461 40,733 35,986 47,164
Fondos Federales 378 236 155 293
Otros Ingresos 212 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 90,632 153,757 61,320 92,929
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 20,108 21,528
Fondos Especiales Estatales 0 0 2,381 2,381
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 22,489 23,909
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 80,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 80,000
Total, Origen de Recursos 90,632 153,757 83,809 196,838
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 32,366 23,547 18,777 17,371
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 880 2,246 3,515 3,882
Servicios Comprados 333 0 619 24,219
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 5 4 0
Gastos de Transportación 81 0 0 0
Servicios Profesionales 52 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 5 0 0 0
Asignaciones Englobadas 0 80,000 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 985 0 0
Materiales y Suministros 37 4 0 0
Reserva Presupuestaria 2,087 0 2,264 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 35,841 106,787 25,179 45,472
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 20,108 21,528
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 20,108 21,528
 
Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 80,000
Subtotal, Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General 0 0 0 80,000
 
Total de la RC del Fondo General 35,841 106,787 45,287 147,000
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 12 0 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,246 0 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 5 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 7,360 0 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 0 6,001 0 0
Materiales y Suministros 117 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 9,740 6,001 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 9,740 6,001 0 0
 
Total del Fondo General 45,581 112,788 45,287 147,000
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 24,813 19,987 18,224 18,292
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,584 866 4,059 2,765
Servicios Comprados 10,015 12,791 8,690 15,479
Donativos, Subsidios y Distribuciones 99 0 10 0
Gastos de Transportación 551 345 323 760
Servicios Profesionales 2,910 2,584 2,110 4,931
Otros Gastos Operacionales 2,666 1,424 381 1,456
Compra de Equipo 567 516 550 1,016
Materiales y Suministros 1,824 2,455 1,774 2,713
Anuncios y Pautas en Medios 22 1 20 45
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 45,051 40,969 36,141 47,457
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos  
Pay As You Go 0 0 2,381 2,381
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 0 0 2,381 2,381
Total, Concepto 90,632 153,757 83,809 196,838

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor

Descripción del Programa

Mantiene un registro e inventario de los vehículos de motor y de los conductores. Además, administra la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la "Nueva Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico".

Clientela

Público en general

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 9,740 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 40,957 37,806 32,209 39,393
Fondos Federales 378 236 155 155
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 51,075 38,042 32,364 39,548
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 2,244 2,244
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 2,244 2,244
Total, Origen de Recursos 51,075 38,042 34,608 41,792
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 23,393 18,831 17,142 17,117
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,405 651 3,597 1,797
Servicios Comprados 9,530 12,664 7,215 11,463
Donativos, Subsidios y Distribuciones 5 0 0 0
Gastos de Transportación 72 36 72 193
Servicios Profesionales 2,607 2,560 2,075 4,607
Otros Gastos Operacionales 9,963 1,365 313 1,456
Compra de Equipo 485 237 354 715
Materiales y Suministros 1,594 1,697 1,581 2,185
Anuncios y Pautas en Medios 21 1 15 15
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 51,075 38,042 32,364 39,548
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 2,244 2,244
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 2,244 2,244
Total, Concepto 51,075 38,042 34,608 41,792
 

Mantenimiento y Conservación de Carreteras

Descripción del Programa

Mantiene, conserva y mejora la red vial estatal. Incluye entre otros aspectos, el mantener en óptimas condiciones para los usuarios las superficies de rodaje, áreas verdes, paseos y sistemas de drenaje.

Clientela

Municipios, comunidades, ciudadanos y sector privado.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 524 492 696 881
Fondos Federales 0 0 0 138
Resolución Conjunta del Presupuesto General 22,781 11,375 10,913 33,270
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,305 11,867 11,609 34,289
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 48 48
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 20,108 21,528
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 20,156 21,576
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 80,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 80,000
Total, Origen de Recursos 23,305 11,867 31,765 135,865
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 20,968 11,780 11,260 10,170
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1 0 10 0
Servicios Comprados 38 32 185 23,677
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 5 4 0
Gastos de Transportación 32 16 36 72
Servicios Profesionales 117 24 35 256
Otros Gastos Operacionales 16 4 2 0
Compra de Equipo 14 0 20 36
Materiales y Suministros 32 6 52 48
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 5 30
Reserva Presupuestaria 2,087 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,305 11,867 11,609 34,289
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 20,156 21,576
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 20,156 21,576
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 80,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 80,000
Total, Concepto 23,305 11,867 31,765 135,865
 
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito

Descripción del Programa

Orienta a los conductores y peatones sobre la Ley 22-2000, según enmedada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico"; y expide boletos por faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal y con violaciones a las dimensiones y pesos de los vehículos y sus cargas, conforme al Procedimiento Administrativo establecido en el Artículo 24.05 de la Ley 22, supra.

Clientela

Conductores y peatones en las áreas donde opera el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito (COT).

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 2,980 2,435 3,081 6,890
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,980 2,435 3,081 6,890
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 89 89
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 89 89
Total, Origen de Recursos 2,980 2,435 3,170 6,979
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,048 746 731 761
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 425 215 452 968
Servicios Comprados 475 95 1,290 3,853
Donativos, Subsidios y Distribuciones 99 0 10 0
Gastos de Transportación 447 293 215 495
Servicios Profesionales 26 0 0 68
Otros Gastos Operacionales 51 55 66 0
Compra de Equipo 68 279 176 265
Materiales y Suministros 340 752 141 480
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,980 2,435 3,081 6,890
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 89 89
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 89 89
Total, Concepto 2,980 2,435 3,170 6,979
 
Directoría de Urbanismo

Descripción del Programa

Ordena y consolida las áreas urbanas, a través de proyectos innovadores con miras a convertirlas en modelos de funcionalidad, eficiencia y belleza, en respuesta directa a las necesidades de cada comunidad. Clientela

Los 78 municipios de Puerto Rico, todos sus ciudadanos y potenciales inversionistas en los centros urbanos.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 212 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 355 400 104 75
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 567 400 104 75
Total, Origen de Recursos 567 400 104 75
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 336 400 104 75
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 9 0 0 0
Servicios Comprados 7 0 0 0
Gastos de Transportación 2 0 0 0
Servicios Profesionales 212 0 0 0
Materiales y Suministros 1 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 567 400 104 75
Total, Concepto 567 400 104 75
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Coordina, dirige y desarrolla las encomiendas del Secretario para implantar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sobre la transportación terrestre, aérea y marítima.

Clientela

Todas las unidades que componen el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 6,001 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 713 3,980 3,863 203
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 713 9,981 3,863 203
Total, Origen de Recursos 713 9,981 3,863 203
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 708 749 217 203
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 2,246 1,382 0
Gastos de Transportación 4 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 985 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 0 6,001 0 0
Materiales y Suministros 1 0 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 2,264 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 713 9,981 3,863 203
Total, Concepto 713 9,981 3,863 203
 

Administración y Servicios Auxiliares Centrales

Descripción del Programa

Integra las funciones y tareas relacionadas con los servicios administrativos que se proveen a otros programas de la Agencia. Además, dirige la política pública sobre normas de sana administración en los procesos fiscales y operacionales.

Clientela

Provee servicios a los empleados del Departamento; así como a las agencias del Gobierno de Puerto Rico y Municipios.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,449 7,125 4,968 7,253
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,449 7,125 4,968 7,253
Total, Origen de Recursos 7,449 7,125 4,968 7,253
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,307 7,125 2,216 2,666
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 870 0 2,133 3,882
Servicios Comprados 270 0 619 705
Materiales y Suministros 2 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,449 7,125 4,968 7,253
Total, Concepto 7,449 7,125 4,968 7,253
 

Diseño y Reconstrucción de Carreteras

Descripción del Programa

Desarrolla e inspecciona los proyectos de mejoramiento a la infraestructura vial y de transportación terrestre bajo jurisdicción estatal. Además, administra la programación de mejoras permanentes y mantiene la información sobre el desarrollo de los proyectos.

Clientela

Municipios, comunidades, ciudadanos y sector privado.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,267 81,126 996 815
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,267 81,126 996 815
Total, Origen de Recursos 1,267 81,126 996 815
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,254 1,122 996 815
Servicios Comprados 7 0 0 0
Gastos de Transportación 4 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 1 0 0 0
Asignaciones Englobadas 0 80,000 0 0
Materiales y Suministros 1 4 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,267 81,126 996 815
Total, Concepto 1,267 81,126 996 815
 

Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras

Descripción del Programa

Construye, instala y conserva las señales de tránsito, tales como: rótulos y semáforos, el marcado del pavimento en cruce de peatones, zonas escolares, líneas de carriles y bordes de carreteras bajo jurisdicción estatal.

Clientela

Público en general

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,116 1,022 1,300 1,224
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,116 1,022 1,300 1,224
Total, Origen de Recursos 1,116 1,022 1,300 1,224
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,112 1,022 1,300 1,224
Servicios Comprados 4 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,116 1,022 1,300 1,224
Total, Concepto 1,116 1,022 1,300 1,224
 

Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad

Descripción del Programa

Realiza las actividades de ornato, siembra, cultivo, pintura, recogido de basura y escombros, limpieza de áreas verdes y estructuras, en avenidas y tramos de carreteras bajo jurisdicción estatal, previamente seleccionados por el Departamento.

Clientela

Áreas turísticas, municipios, comunidades, ciudadanos y entidades privadas.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,079 1,707 2,679 2,333
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,079 1,707 2,679 2,333
Total, Origen de Recursos 2,079 1,707 2,679 2,333
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,004 1,707 2,679 2,333
Servicios Comprados 10 0 0 0
Gastos de Transportación 59 0 0 0
Materiales y Suministros 6 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,079 1,707 2,679 2,333
Total, Concepto 2,079 1,707 2,679 2,333
 

Supervisión y Coordinación de Obras Públicas

Descripción del Programa

Centraliza la dirección, supervisión y coordinación de los siguientes programas: Mantenimiento y Conservación de Carreteras, Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras, Diseño y Reconstrucción de Carreteras, Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad, y el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito.

Clientela

Programas operacionales del Departamento.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 49 26 298 230
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 49 26 298 230
Total, Origen de Recursos 49 26 298 230
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 32 26 298 230
Servicios Comprados 4 0 0 0
Gastos de Transportación 12 0 0 0
Materiales y Suministros 1 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 49 26 298 230
Total, Concepto 49 26 298 230
 

Adquisición y Administración de Propiedades

Descripción del Programa

Administra, vende, cede, permuta o arrienda los bienes inmuebles del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Clientela

Las agencias y organismos del Gobierno de Puerto Rico y el público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 32 26 58 69
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 32 26 58 69
Total, Origen de Recursos 32 26 58 69
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 29 26 58 69
Servicios Comprados 3 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 32 26 58 69
Total, Concepto 32 26 58 69