BASE LEGAL
La Sección
6 del Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico de 25 de julio de
1952, establece el Departamento de Obras
Públicas, sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para
crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos del Gobierno.
Conforme al Plan
de Reorganización Núm. 6 de 1971, según enmendado, el cual entró en vigor el 2
de enero de 1973, se reorganiza para asignarle la responsabilidad como
organismo central a cargo del Programa de Transportación del Gobierno de
Puerto Rico, y se re-denomina como el Departamento de Transportación y
Obras Públicas (DTOP). Dicho plan de Reorganización también adscribe la
Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad Metropolitana
de Autobuses (AMA) la Autoridad de los Puertos al DTOP. La
Ley 123-2014, según enmendada, conocida
como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", crea la
Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) y la adscribe al
DTOP.
MISIÓN
Llevar a Puerto Rico hacia el
desarrollo económico mediante un sistema de transportación eficiente,
seguro y en armonía con el ambiente, procurando una prestación de
servicios de vanguardia y excelencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad total de puestos |
1,597 |
1,392 |
1,296 |
1,187 |
1,181 |
El Presupuesto
Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener
una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con
el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de
Supervisión y Administración Financiera (la Junta), incluyendo el pago de
las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de
Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la
identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de
estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based
Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su
efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el
rendimiento de los recursos.
El Presupuesto Recomendado incluye
asignación para proyectos como: el Programa de "Abriendo Caminos", el cual
tiene como objetivo reconstruir y rehabilitar las condiciones del
pavimento de las numerosas vías principales del país; para el desyerbo y
limpieza de los paseos y servidumbres de Puerto Rico; para adquirir
asfalto para bacheo; para diversos proyectos comunitarios; y la
adquisición de material necesario para la reparación de carreteras.
Los Fondos Especiales Estatales provienen de los recaudos
establecidos por la Ley 22-2000, conocida como "Ley de Vehículos y
Tránsito de PR", por concepto de inspección de vehículos de motor,
registro e inscripción, uso de tablillas de motor de arrastre y
semiarrastre, certificado de autorización para estación oficial de
inspección y faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento
ilegal de vehículos de motor, entre otros. Dichos servicios se ofrecen a
través de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) y el Cuerpo de
Ordenamiento de Tránsito (COT). Estos recursos se utilizan para sufragar
parte de los gastos administrativos y operacionales de la Agencia.
Los ingresos de aportaciones y subvenciones de Fondos Federales
provienen principalmente de la propuesta "Analysis and Compilation of
Traffic Crashes" y está dirigido a la recopilación y entrada de data
relacionada con accidentes fatales, lesiones y daños a la propiedad de
informes recibidos en la Oficina de Análisis de Accidentes; así como el
"Gas Pipeline Safety Program" administrado por la Directoría de
Excavaciones, Demoliciones y Tuberías; el cual está dirigido a la
implementación de las políticas y regulaciones federales que gobiernan la
operación del sistema de transportación soterrada de gas natural y
líquidos peligrosos.
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Reglamentación de Vehículos de Motor
y Servicios al Conductor |
51,075 |
38,042 |
32,364 |
39,548 |
Mantenimiento y Conservación de
Carreteras |
23,305 |
11,867 |
11,609 |
34,289 |
Cuerpo de Ordenamiento del
Tránsito |
2,980 |
2,435 |
3,081 |
6,890 |
Directoría de Urbanismo |
567 |
400 |
104 |
75 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio Directo |
77,927 |
52,744 |
47,158 |
80,802 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Reglamentación de Vehículos de Motor
y Servicios al Conductor |
0 |
0 |
2,244 |
2,244 |
Mantenimiento y Conservación de
Carreteras |
0 |
0 |
20,156 |
21,576 |
Cuerpo de Ordenamiento del
Tránsito |
0 |
0 |
89 |
89 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
22,489 |
23,909 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Mantenimiento y Conservación de
Carreteras |
0 |
0 |
0 |
80,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
80,000 |
|
Total, Servicio Directo |
77,927 |
52,744 |
69,647 |
184,711 |
|
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
713 |
9,981 |
3,863 |
203 |
Administración y Servicios
Auxiliares Centrales |
7,449 |
7,125 |
4,968 |
7,253 |
Diseño y Reconstrucción de
Carreteras |
1,267 |
81,126 |
996 |
815 |
Regulación y Seguridad del Tránsito
en las Carreteras |
1,116 |
1,022 |
1,300 |
1,224 |
Embellecimiento y Ornato de Áreas
Turísticas y de la Comunidad |
2,079 |
1,707 |
2,679 |
2,333 |
Supervisión y Coordinación de Obras
Públicas |
49 |
26 |
298 |
230 |
Adquisición y Administración de
Propiedades |
32 |
26 |
58 |
69 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio de Apoyo |
12,705 |
101,013 |
14,162 |
12,127 |
|
Total, Servicio de Apoyo |
12,705 |
101,013 |
14,162 |
12,127 |
|
Total, Programa |
90,632 |
153,757 |
83,809 |
196,838 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
35,841 |
106,787 |
25,179 |
45,472 |
Asignaciones Especiales |
9,740 |
6,001 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
44,461 |
40,733 |
35,986 |
47,164 |
Fondos Federales |
378 |
236 |
155 |
293 |
Otros Ingresos |
212 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
90,632 |
153,757 |
61,320 |
92,929 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
20,108 |
21,528 |
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
2,381 |
2,381 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
22,489 |
23,909 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
0 |
80,000 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
80,000 |
Total, Origen de Recursos |
90,632 |
153,757 |
83,809 |
196,838 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
32,366 |
23,547 |
18,777 |
17,371 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
880 |
2,246 |
3,515 |
3,882 |
Servicios Comprados |
333 |
0 |
619 |
24,219 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
5 |
4 |
0 |
Gastos de Transportación |
81 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
52 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
5 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
80,000 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
0 |
985 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
37 |
4 |
0 |
0 |
Reserva Presupuestaria |
2,087 |
0 |
2,264 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la RC del Fondo General |
35,841 |
106,787 |
25,179 |
45,472 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
20,108 |
21,528 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
20,108 |
21,528 |
|
Mejoras Permanentes de la RC del
Fondo General |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
80,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de la
RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
80,000 |
|
Total de la RC del Fondo General |
35,841 |
106,787 |
45,287 |
147,000 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
12 |
0 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,246 |
0 |
0 |
0 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
5 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
7,360 |
0 |
0 |
0 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
0 |
6,001 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
117 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la AE del Fondo General |
9,740 |
6,001 |
0 |
0 |
|
Total de la AE del Fondo General |
9,740 |
6,001 |
0 |
0 |
|
Total del Fondo General |
45,581 |
112,788 |
45,287 |
147,000 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
24,813 |
19,987 |
18,224 |
18,292 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,584 |
866 |
4,059 |
2,765 |
Servicios Comprados |
10,015 |
12,791 |
8,690 |
15,479 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
99 |
0 |
10 |
0 |
Gastos de Transportación |
551 |
345 |
323 |
760 |
Servicios Profesionales |
2,910 |
2,584 |
2,110 |
4,931 |
Otros Gastos Operacionales |
2,666 |
1,424 |
381 |
1,456 |
Compra de Equipo |
567 |
516 |
550 |
1,016 |
Materiales y Suministros |
1,824 |
2,455 |
1,774 |
2,713 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
22 |
1 |
20 |
45 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de otros recursos |
45,051 |
40,969 |
36,141 |
47,457 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de otros recursos |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
2,381 |
2,381 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) de otros recursos |
0 |
0 |
2,381 |
2,381 |
Total, Concepto |
90,632 |
153,757 |
83,809 |
196,838 |
PROGRAMAS DE
SERVICIO DIRECTO
Reglamentación de Vehículos de
Motor y Servicios al Conductor
Descripción del
Programa
Mantiene un registro
e inventario de los vehículos de motor y de los conductores. Además,
administra la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la "Nueva Ley de
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico".
Clientela
Público en
general
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
9,740 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
40,957 |
37,806 |
32,209 |
39,393 |
Fondos Federales |
378 |
236 |
155 |
155 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
51,075 |
38,042 |
32,364 |
39,548 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
2,244 |
2,244 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
2,244 |
2,244 |
Total, Origen de Recursos |
51,075 |
38,042 |
34,608 |
41,792 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
23,393 |
18,831 |
17,142 |
17,117 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
3,405 |
651 |
3,597 |
1,797 |
Servicios Comprados |
9,530 |
12,664 |
7,215 |
11,463 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
5 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
72 |
36 |
72 |
193 |
Servicios Profesionales |
2,607 |
2,560 |
2,075 |
4,607 |
Otros Gastos Operacionales |
9,963 |
1,365 |
313 |
1,456 |
Compra de Equipo |
485 |
237 |
354 |
715 |
Materiales y Suministros |
1,594 |
1,697 |
1,581 |
2,185 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
21 |
1 |
15 |
15 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
51,075 |
38,042 |
32,364 |
39,548 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
2,244 |
2,244 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
2,244 |
2,244 |
Total, Concepto |
51,075 |
38,042 |
34,608 |
41,792 |
|
Mantenimiento
y Conservación de Carreteras
Descripción del
Programa
Mantiene, conserva y
mejora la red vial estatal. Incluye entre otros aspectos, el mantener en
óptimas condiciones para los usuarios las superficies de rodaje, áreas
verdes, paseos y sistemas de drenaje.
Clientela
Municipios,
comunidades, ciudadanos y sector privado.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Fondos Especiales
Estatales |
524 |
492 |
696 |
881 |
Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
138 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
22,781 |
11,375 |
10,913 |
33,270 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
23,305 |
11,867 |
11,609 |
34,289 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
48 |
48 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
20,108 |
21,528 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
20,156 |
21,576 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
0 |
80,000 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
80,000 |
Total, Origen de Recursos |
23,305 |
11,867 |
31,765 |
135,865 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
20,968 |
11,780 |
11,260 |
10,170 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1 |
0 |
10 |
0 |
Servicios Comprados |
38 |
32 |
185 |
23,677 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
5 |
4 |
0 |
Gastos de Transportación |
32 |
16 |
36 |
72 |
Servicios Profesionales |
117 |
24 |
35 |
256 |
Otros Gastos Operacionales |
16 |
4 |
2 |
0 |
Compra de Equipo |
14 |
0 |
20 |
36 |
Materiales y Suministros |
32 |
6 |
52 |
48 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
5 |
30 |
Reserva Presupuestaria |
2,087 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
23,305 |
11,867 |
11,609 |
34,289 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
20,156 |
21,576 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
20,156 |
21,576 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
80,000 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
80,000 |
Total, Concepto |
23,305 |
11,867 |
31,765 |
135,865 |
| Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito
Descripción del
Programa
Orienta a los
conductores y peatones sobre la Ley 22-2000, según enmedada, conocida como
"Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico"; y expide boletos por faltas
administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal y con
violaciones a las dimensiones y pesos de los vehículos y sus cargas,
conforme al Procedimiento Administrativo establecido en el Artículo 24.05
de la Ley 22, supra.
Clientela
Conductores y
peatones en las áreas donde opera el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito
(COT).
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Fondos Especiales
Estatales |
2,980 |
2,435 |
3,081 |
6,890 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,980 |
2,435 |
3,081 |
6,890 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
89 |
89 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
89 |
89 |
Total, Origen de Recursos |
2,980 |
2,435 |
3,170 |
6,979 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,048 |
746 |
731 |
761 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
425 |
215 |
452 |
968 |
Servicios Comprados |
475 |
95 |
1,290 |
3,853 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
99 |
0 |
10 |
0 |
Gastos de Transportación |
447 |
293 |
215 |
495 |
Servicios Profesionales |
26 |
0 |
0 |
68 |
Otros Gastos Operacionales |
51 |
55 |
66 |
0 |
Compra de Equipo |
68 |
279 |
176 |
265 |
Materiales y Suministros |
340 |
752 |
141 |
480 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
1 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,980 |
2,435 |
3,081 |
6,890 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
89 |
89 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
89 |
89 |
Total, Concepto |
2,980 |
2,435 |
3,170 |
6,979 |
| Directoría de Urbanismo
Descripción del
Programa
Ordena y consolida
las áreas urbanas, a través de proyectos innovadores con miras a
convertirlas en modelos de funcionalidad, eficiencia y belleza, en
respuesta directa a las necesidades de cada comunidad. Clientela
Los 78 municipios de
Puerto Rico, todos sus ciudadanos y potenciales inversionistas en los
centros urbanos.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Otros Ingresos |
212 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
355 |
400 |
104 |
75 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
567 |
400 |
104 |
75 |
Total, Origen de Recursos |
567 |
400 |
104 |
75 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
336 |
400 |
104 |
75 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
9 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
7 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
2 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
212 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
1 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
567 |
400 |
104 |
75 |
Total, Concepto |
567 |
400 |
104 |
75 |
|
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Coordina, dirige y
desarrolla las encomiendas del Secretario para implantar la política
pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sobre la transportación
terrestre, aérea y marítima.
Clientela
Todas las unidades
que componen el Departamento de Transportación y Obras Públicas.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
6,001 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
713 |
3,980 |
3,863 |
203 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
713 |
9,981 |
3,863 |
203 |
Total, Origen de Recursos |
713 |
9,981 |
3,863 |
203 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
708 |
749 |
217 |
203 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
2,246 |
1,382 |
0 |
Gastos de Transportación |
4 |
0 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
0 |
985 |
0 |
0 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
0 |
6,001 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
1 |
0 |
0 |
0 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
2,264 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
713 |
9,981 |
3,863 |
203 |
Total, Concepto |
713 |
9,981 |
3,863 |
203 |
|
Administración y Servicios Auxiliares Centrales
Descripción del
Programa
Integra las funciones
y tareas relacionadas con los servicios administrativos que se proveen a
otros programas de la Agencia. Además, dirige la política pública sobre
normas de sana administración en los procesos fiscales y
operacionales.
Clientela
Provee servicios a
los empleados del Departamento; así como a las agencias del Gobierno de
Puerto Rico y Municipios.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
7,449 |
7,125 |
4,968 |
7,253 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
7,449 |
7,125 |
4,968 |
7,253 |
Total, Origen de Recursos |
7,449 |
7,125 |
4,968 |
7,253 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
6,307 |
7,125 |
2,216 |
2,666 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
870 |
0 |
2,133 |
3,882 |
Servicios Comprados |
270 |
0 |
619 |
705 |
Materiales y Suministros |
2 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
7,449 |
7,125 |
4,968 |
7,253 |
Total, Concepto |
7,449 |
7,125 |
4,968 |
7,253 |
|
Diseño y
Reconstrucción de Carreteras
Descripción del
Programa
Desarrolla e
inspecciona los proyectos de mejoramiento a la infraestructura vial y de
transportación terrestre bajo jurisdicción estatal. Además, administra la
programación de mejoras permanentes y mantiene la información sobre el
desarrollo de los proyectos.
Clientela
Municipios,
comunidades, ciudadanos y sector privado.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
1,267 |
81,126 |
996 |
815 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,267 |
81,126 |
996 |
815 |
Total, Origen de Recursos |
1,267 |
81,126 |
996 |
815 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,254 |
1,122 |
996 |
815 |
Servicios Comprados |
7 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
4 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
1 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
80,000 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
1 |
4 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,267 |
81,126 |
996 |
815 |
Total, Concepto |
1,267 |
81,126 |
996 |
815 |
|
Regulación y
Seguridad del Tránsito en las Carreteras
Descripción del
Programa
Construye, instala y
conserva las señales de tránsito, tales como: rótulos y semáforos, el
marcado del pavimento en cruce de peatones, zonas escolares, líneas de
carriles y bordes de carreteras bajo jurisdicción estatal.
Clientela
Público en
general
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
1,116 |
1,022 |
1,300 |
1,224 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,116 |
1,022 |
1,300 |
1,224 |
Total, Origen de Recursos |
1,116 |
1,022 |
1,300 |
1,224 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,112 |
1,022 |
1,300 |
1,224 |
Servicios Comprados |
4 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,116 |
1,022 |
1,300 |
1,224 |
Total, Concepto |
1,116 |
1,022 |
1,300 |
1,224 |
|
Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la
Comunidad
Descripción del
Programa
Realiza las
actividades de ornato, siembra, cultivo, pintura, recogido de basura y
escombros, limpieza de áreas verdes y estructuras, en avenidas y tramos de
carreteras bajo jurisdicción estatal, previamente seleccionados por el
Departamento.
Clientela
Áreas turísticas,
municipios, comunidades, ciudadanos y entidades privadas.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
2,079 |
1,707 |
2,679 |
2,333 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,079 |
1,707 |
2,679 |
2,333 |
Total, Origen de Recursos |
2,079 |
1,707 |
2,679 |
2,333 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
2,004 |
1,707 |
2,679 |
2,333 |
Servicios Comprados |
10 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
59 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
6 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,079 |
1,707 |
2,679 |
2,333 |
Total, Concepto |
2,079 |
1,707 |
2,679 |
2,333 |
|
Supervisión y
Coordinación de Obras Públicas
Descripción del
Programa
Centraliza la
dirección, supervisión y coordinación de los siguientes programas:
Mantenimiento y Conservación de Carreteras, Regulación y Seguridad del
Tránsito en las Carreteras, Diseño y Reconstrucción de Carreteras,
Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad, y el
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito.
Clientela
Programas
operacionales del Departamento.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
49 |
26 |
298 |
230 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
49 |
26 |
298 |
230 |
Total, Origen de Recursos |
49 |
26 |
298 |
230 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
32 |
26 |
298 |
230 |
Servicios Comprados |
4 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
12 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
1 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
49 |
26 |
298 |
230 |
Total, Concepto |
49 |
26 |
298 |
230 |
|
Adquisición y
Administración de Propiedades
Descripción del
Programa
Administra, vende,
cede, permuta o arrienda los bienes inmuebles del Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
Clientela
Las agencias y
organismos del Gobierno de Puerto Rico y el público en general.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
32 |
26 |
58 |
69 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
32 |
26 |
58 |
69 |
Total, Origen de Recursos |
32 |
26 |
58 |
69 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
29 |
26 |
58 |
69 |
Servicios Comprados |
3 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
32 |
26 |
58 |
69 |
Total, Concepto |
32 |
26 |
58 |
69 |
|
|